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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-024-0007311
Monto de la Factura
₲ 150.262.400
Nro. Solicitud de Transferencia
71824
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.403.750

Retención DNCP
₲ 530.016
Retención IVA
₲ 4.098.065
Retención Renta
₲ 4.098.065
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-225358
Monto Contrato
₲ 335.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.685.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.685.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAÑOS DE PVC PARA POZO ARTESIANO PARA LA DEAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia