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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 32.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104883
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.650.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-14681
Monto Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.650.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado