Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007259
Monto de la Factura
₲ 3.522.300
Nro. Solicitud de Transferencia
212739
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.282.783
Retención DNCP
₲ 12.296
Retención IVA
₲ 96.063
Retención Renta
₲ 128.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.001.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.001.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores