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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0004356
Monto de la Factura
₲ 918.800
Nro. Solicitud de Transferencia
217149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.322

Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 25.058
Retención Renta
₲ 33.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-24-239078
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.001.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.001.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438988
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores