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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 10.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17703
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2012
Fecha de la Transferencia
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.633.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-23002-11-30244
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.924.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.276.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210853
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH