Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010744
Monto de la Factura
₲ 8.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27085
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.178
Retención DNCP
₲ 31.752
Retención IVA
₲ 243.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
₲ 4.070
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-115071
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.891.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.891.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292519
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios