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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000689
Monto de la Factura
₲ 34.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49487
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.213.040

Retención DNCP
₲ 124.460
Retención IVA
₲ 952.500
Retención Renta
₲ 635.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-104001
Monto Contrato
₲ 140.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.636.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.636.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285342
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 PARA LA UDM Y LA DGCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas