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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0013940
Monto de la Factura
₲ 21.117.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.082.454

Retención DNCP
₲ 75.255
Retención IVA
₲ 575.935
Retención Renta
₲ 383.956
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-104549
Monto Contrato
₲ 178.372.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.629.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.629.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas