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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001199
Monto de la Factura
₲ 57.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.950.582

Retención DNCP
₲ 205.918
Retención IVA
₲ 1.575.900
Retención Renta
₲ 1.050.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12006-15-110236
Monto Contrato
₲ 193.124.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.657.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.657.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290660
Nombre de la Licitación
SERVICIOS RECERTIFICACIÓN Y AUDITORIA DE MANTENIMIENTO PARA PROCESOS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y DE CREDITOS Y FRANQUICIAS FISCALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas