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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005585
Monto de la Factura
₲ 7.736.844
Nro. Solicitud de Transferencia
25652
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.357.598

Retención DNCP
₲ 27.571
Retención IVA
₲ 211.005
Retención Renta
₲ 140.670
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CO-12013-14-96770
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.387.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.387.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267283
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas