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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 10.857.213
Nro. Solicitud de Transferencia
24097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.128.397

Retención DNCP
₲ 37.902
Retención IVA
₲ 296.106
Retención Renta
₲ 394.808
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12011-23-237353
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.609.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.609.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435573
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 7/2023 SBE "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio