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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026992
Monto de la Factura
₲ 425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97957
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-11-21628
Monto Contrato
₲ 29.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados