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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 3.656.887
Nro. Solicitud de Transferencia
185716
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.522

Retención DNCP
₲ 12.899
Retención IVA
₲ 99.733
Retención Renta
₲ 99.733
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11003-19-168498
Monto Contrato
₲ 42.645.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.169.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.169.057

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERÉNDUM 2019)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados