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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 5.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.986.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-94881
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.485.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.113.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279787
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert