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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 11.171.160
Nro. Solicitud de Transferencia
106855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.623.570

Retención DNCP
₲ 39.810
Retención IVA
₲ 304.668
Retención Renta
₲ 203.112
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98386
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.535.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.366.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert