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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 3.326.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.163.346

Retención DNCP
₲ 11.854
Retención IVA
₲ 90.720
Retención Renta
₲ 60.480
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98386
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.535.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.366.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert