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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 8.265.600
Nro. Solicitud de Transferencia
155316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.860.435

Retención DNCP
₲ 29.456
Retención IVA
₲ 225.425
Retención Renta
₲ 150.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-95610
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.017.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.017.239

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280405
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert