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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 20.446.195
Nro. Solicitud de Transferencia
75692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.443.960

Retención DNCP
₲ 72.863
Retención IVA
₲ 557.624
Retención Renta
₲ 371.748
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-98385
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.633.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.772.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280404
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert