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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000401
Monto de la Factura
₲ 1.851.267
Nro. Solicitud de Transferencia
170104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.725.381

Retención DNCP
₲ 6.462
Retención IVA
₲ 50.489
Retención Renta
₲ 67.319
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-24-238583
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.116.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.116.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas