Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-11001-14-85792
Monto Contrato
₲ 52.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.546.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.546.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264247
Nombre de la Licitación
Seguro para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional