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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013469
Monto de la Factura
₲ 15.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62156
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2024
Fecha de la Transferencia
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.595.120

Retención DNCP
₲ 54.668
Retención IVA
₲ 427.091
Retención Renta
₲ 569.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-218525
Monto Contrato
₲ 626.000.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.098.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.098.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414821
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral