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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012187
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114633
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.076.167

Retención DNCP
₲ 40.507
Retención IVA
Retención Renta
₲ 313.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-218525
Monto Contrato
₲ 626.000.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.098.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.098.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414821
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral