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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009299
Monto de la Factura
₲ 102.279.732
Nro. Solicitud de Transferencia
113718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.091.772

Retención DNCP
₲ 387.721
Retención IVA
₲ 705.463
Retención Renta
₲ 2.997.846
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12016-22-212546
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.931.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.931.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional