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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003614
Monto de la Factura
₲ 9.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19919
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.246.635

Retención DNCP
₲ 34.602
Retención IVA
₲ 270.327
Retención Renta
₲ 360.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-217617
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.782.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.782.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409506
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica