Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004530
Monto de la Factura
₲ 5.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.916.576
Retención DNCP
₲ 18.424
Retención IVA
₲ 141.000
Retención Renta
₲ 94.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136004
Monto Contrato
₲ 121.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.612.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.612.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4