Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 3.379.040
Nro. Solicitud de Transferencia
113300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.406
Retención DNCP
₲ 12.041
Retención IVA
₲ 92.156
Retención Renta
₲ 61.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138023
Monto Contrato
₲ 33.144.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.540.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.540.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1