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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 1.400.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.850

Retención DNCP
₲ 4.991
Retención IVA
₲ 38.195
Retención Renta
₲ 25.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138023
Monto Contrato
₲ 33.144.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.540.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.540.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1