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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001133
Monto de la Factura
₲ 37.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.737.897

Retención DNCP
₲ 133.921
Retención IVA
₲ 1.024.909
Retención Renta
₲ 683.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-147530
Monto Contrato
₲ 68.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.685.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.685.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2