Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 4.592.280
Nro. Solicitud de Transferencia
132947
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.367.175
Retención DNCP
₲ 16.365
Retención IVA
₲ 125.244
Retención Renta
₲ 83.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141736
Monto Contrato
₲ 184.633.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.654.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.654.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONDE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3