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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 38.577.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.686.026

Retención DNCP
₲ 137.474
Retención IVA
₲ 1.052.100
Retención Renta
₲ 701.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141736
Monto Contrato
₲ 184.633.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.654.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.654.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONDE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3