Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182632
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.824.416
Retención DNCP
₲ 10.584
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 54.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136364
Monto Contrato
₲ 87.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.963.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.963.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4