Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138980
Monto de la Factura
₲ 2.741.670
Nro. Solicitud de Transferencia
115267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.607.278
Retención DNCP
₲ 9.770
Retención IVA
₲ 74.773
Retención Renta
₲ 49.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142222
Monto Contrato
₲ 65.730.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.587.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.587.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2