Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 10.236.160
Nro. Solicitud de Transferencia
110218
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.734.402
Retención DNCP
₲ 36.478
Retención IVA
₲ 279.168
Retención Renta
₲ 186.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138217
Monto Contrato
₲ 94.349.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.241.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.241.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3