Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 820.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.566
Retención DNCP
₲ 2.925
Retención IVA
₲ 22.385
Retención Renta
₲ 14.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138217
Monto Contrato
₲ 94.349.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.241.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.241.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3