Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 4.335.380
Nro. Solicitud de Transferencia
100857
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.122.867

Retención DNCP
₲ 15.450
Retención IVA
₲ 118.238
Retención Renta
₲ 78.825
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138217
Monto Contrato
₲ 94.349.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.241.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.241.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3