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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020624
Monto de la Factura
₲ 1.087.790
Nro. Solicitud de Transferencia
150015
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.083.834

Retención DNCP
₲ 3.956
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145711
Monto Contrato
₲ 59.827.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.908.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.908.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2