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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005341
Monto de la Factura
₲ 297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.442

Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.100
Retención Renta
₲ 5.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138218
Monto Contrato
₲ 52.988.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.472.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.472.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3