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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008993
Monto de la Factura
₲ 815.386
Nro. Solicitud de Transferencia
115243
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.421

Retención DNCP
₲ 2.965
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141426
Monto Contrato
₲ 6.485.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.183.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.183.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1