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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020026
Monto de la Factura
₲ 6.248.550
Nro. Solicitud de Transferencia
98850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.942.257

Retención DNCP
₲ 22.268
Retención IVA
₲ 170.415
Retención Renta
₲ 113.610
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141419
Monto Contrato
₲ 22.438.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.431.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.431.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1