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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020037
Monto de la Factura
₲ 7.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.332.069

Retención DNCP
₲ 27.476
Retención IVA
₲ 210.273
Retención Renta
₲ 140.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141419
Monto Contrato
₲ 22.438.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.431.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.431.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1