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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0099833
Monto de la Factura
₲ 9.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.073

Retención DNCP
₲ 34.382
Retención IVA
₲ 263.127
Retención Renta
₲ 175.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144919
Monto Contrato
₲ 79.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.234.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.234.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3