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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005104
Monto de la Factura
₲ 4.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.869

Retención DNCP
₲ 14.404
Retención IVA
₲ 110.236
Retención Renta
₲ 73.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140219
Monto Contrato
₲ 198.225.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.297.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.297.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2