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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012890
Monto de la Factura
₲ 2.966.010
Nro. Solicitud de Transferencia
116888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.622

Retención DNCP
₲ 10.570
Retención IVA
₲ 80.891
Retención Renta
₲ 53.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142191
Monto Contrato
₲ 103.468.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.396.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.396.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2