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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909

Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146378
Monto Contrato
₲ 74.628.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.792.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.792.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2