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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043204
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141

Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146214
Monto Contrato
₲ 361.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.073.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.073.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2