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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71824
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.916

Retención DNCP
₲ 35.993
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 183.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146038
Monto Contrato
₲ 186.400.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.526.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.526.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323018
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4