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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0039920
Monto de la Factura
₲ 66.048.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.212.883

Retención DNCP
₲ 232.971
Retención IVA
₲ 1.801.323
Retención Renta
₲ 1.801.323
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-13002-19-168412
Monto Contrato
₲ 66.048.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.212.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.212.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2019
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral