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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009863
Monto de la Factura
₲ 9.999.650
Nro. Solicitud de Transferencia
75798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.650

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-51016
Monto Contrato
₲ 117.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.013.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.033.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230770
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado