Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002505
Monto de la Factura
₲ 2.199.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.091.684
Retención DNCP
₲ 7.838
Retención IVA
₲ 59.987
Retención Renta
₲ 39.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-123384
Monto Contrato
₲ 194.791.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.332.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.321.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307259
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina, Papeleria y Tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas