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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010474
Monto de la Factura
₲ 117.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.276.135

Retención DNCP
₲ 412.955
Retención IVA
₲ 3.192.955
Retención Renta
₲ 3.192.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12016-20-196552
Monto Contrato
₲ 725.934.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.777.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.777.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL SNPP SEDE CENTRAL Y REGIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional